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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS VENC. 07/03/13 TEL. 54-9682-6949, 9684-9964, 9905-4351, 9905-4357, 9962-0252, 9973-3079, 9974-6481, 9976-7755, 9976-7772, 9977-7754, 9927-0122, 9995-8449, 9608-3224, 9632-9197. 1.629,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS VENC. 07/03/13 TEL. 54-9682-6949, 9684-9964, 9905-4351, 9905-4357, 9962-0252, 9973-3079, 9974-6481, 9976-7755, 9976-7772, 9977-7754, 9927-0122, 9995-8449, 9608-3224, 9632-9197. 1.629,18
31/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.629,18
07/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858985 PAGTO. REF. EMPENHO 829/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.629,18
TOTAL 1.629,18 1.629,18 1.629,18
SALDO A PAGAR 0,00