| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JC DE ROSSI ME |
| Número do empenho: | 8379 | Data de lançamento: | 30/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Departamento Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA, CFE CONTRATO 62/2013. CONTRATO RECEBIDO NO DIA 30/08/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 13.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇAO DA COBERTURA DA CASA DE CULTURA, CFE CONTRATO 62/2013. CONTRATO RECEBIDO NO DIA 30/08/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 13.800,00 | ||
| 16/12/2013 | EMPENHO ANULADO CFE TERMO DE RESCISAO. | -13.800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||