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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8387 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE-SAO PAULO NO DIA 03/09/2013 P/ PACIENTE USUARIO DO SISTEMA E SUA ACOMPANHANTE P/ TRATAMENTO DE CANCER. 836,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS PORTO ALEGRE-SAO PAULO NO DIA 03/09/2013 P/ PACIENTE USUARIO DO SISTEMA E SUA ACOMPANHANTE P/ TRATAMENTO DE CANCER. 836,00
30/08/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 836,00
TOTAL 836,00 836,00 0,00
SALDO A PAGAR 836,00