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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8448 Data de lançamento: 30/08/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Gabinete do Secretario de Educacao
Conta de Despesa: 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ INSTALAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NO DIA 30/08/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. 348,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ INSTALAÇAO DE RAMAIS TELEFONICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NO DIA 30/08/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. 348,50
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.271.394 348,50
18/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859248 PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2013 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 348,50
TOTAL 348,50 348,50 348,50
SALDO A PAGAR 0,00