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Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8476 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS, EXAMES E DIAGNOSTICOS, CIRURGIAS, TRANSFERENCIAS, INTERNAÇOES PSIQUIATRICAS, CARDIOLOGICAS E PEDIATRICAS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE AGOSTO/2013 CFE CONTRATO 021/2013. 6.837,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 VALOR REF. REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS PSIQUIATRICOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS, EXAMES E DIAGNOSTICOS, CIRURGIAS, TRANSFERENCIAS, INTERNAÇOES PSIQUIATRICAS, CARDIOLOGICAS E PEDIATRICAS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE AGOSTO/2013 CFE CONTRATO 021/2013. 6.837,56
13/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 42000, 41999, 41996, 41995, 41994. 6.837,56
19/09/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859690 PAGTO. REF. EMPENHO 008476/2013 HOSPITAL SAO SEBASTIAO - 415 6.837,56
TOTAL 6.837,56 6.837,56 6.837,56
SALDO A PAGAR 0,00