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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8493 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. ANDRE GOMES DE OLIVEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/09/2013 TRANSPORTE DE PACIENTE USUARIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 149,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SR. ANDRE GOMES DE OLIVEIRA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/09/2013 TRANSPORTE DE PACIENTE USUARIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 149,42
06/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COOMPROVANTE EM ANEXO 149,42
TOTAL 149,42 149,42 0,00
SALDO A PAGAR 149,42