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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8509 Data de lançamento: 02/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA P/ O VICE PREFEITO E TAMBEM SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08/09/2013 A 12/09/2013, EM BRASILIA. 2.449,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/BRASILIA P/ O VICE PREFEITO E TAMBEM SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 08/09/2013 A 12/09/2013, EM BRASILIA. 2.449,00
02/09/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 2.449,00
TOTAL 2.449,00 2.449,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.449,00