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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SANTOS, VALIATTI & RODRIGUES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 861 Data de lançamento: 01/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ SER UTILIZADO NA DESINSETIZAÇAO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO CFE CONTRATO 009/2013. 342,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ SER UTILIZADO NA DESINSETIZAÇAO DAS EMEF'S DO MUNICIPIO CFE CONTRATO 009/2013. 342,85
27/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 342,85
25/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858664 PAGTO. REF. EMPENHO 861/2013 SANTOS, VALIATTI & RODRIGUES LTDA ME - 81558 342,85
TOTAL 342,85 342,85 342,85
SALDO A PAGAR 0,00