| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 04/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LUVA P/ USO NA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE CFE CUPOM FISCAL 018632. | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LUVA P/ USO NA PINTURA DAS RUAS DA CIDADE CFE CUPOM FISCAL 018632. | 16,00 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 16,00 | ||
| 03/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852807 PAGTO. REF. EMPENHO 875/2013 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 | 16,00 | ||
| TOTAL | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||