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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8793 Data de lançamento: 13/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutencao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. 759,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ USO NA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. 759,40
27/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.452 759,40
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003284 PAGTO. REF. EMPENHO 008793/2013 N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS - 65530 759,40
TOTAL 759,40 759,40 759,40
SALDO A PAGAR 0,00