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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8813 Data de lançamento: 13/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E UNIDADES DE SAUDE. 2.930,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E UNIDADES DE SAUDE. 2.930,50
27/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.447 2.930,50
02/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859667 PAGTO. REF. EMPENHO 008813/2013 N.M.KLIPPEL & CIA LTDA- SOLIDOS - 65530 2.930,50
TOTAL 2.930,50 2.930,50 2.930,50
SALDO A PAGAR 0,00