| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME |
| Número do empenho: | 8881 | Data de lançamento: | 16/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE FORMAÇAO CONTINUADA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇO - CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE FORMAÇAO CONTINUADA. | 100,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 79 | 100,00 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900667 PAGTO. REF. EMPENHO 8881/2013 EDINO FIUZA - ME - 82842 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||