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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8903 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/2013 A 10/09/2013 VENC. 27/09/2013 TEL. 54 3383-3081, 54-3383-2972 186,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/2013 A 10/09/2013 VENC. 27/09/2013 TEL. 54 3383-3081, 54-3383-2972 186,94
23/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 186,94
TOTAL 186,94 186,94 0,00
SALDO A PAGAR 186,94