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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8906 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/2013 A 10/09/2013 VENC. 27/09/2013 TEL. 54 3383-3397 895,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/2013 A 10/09/2013 VENC. 27/09/2013 TEL. 54 3383-3397 895,72
23/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 895,72
TOTAL 895,72 895,72 0,00
SALDO A PAGAR 895,72