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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8909 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI P/ O VICE PREFEITO E TAMBEM SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP REF.VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 08/09/2013 A 12/09/2013 PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO. 238,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS E TAXI P/ O VICE PREFEITO E TAMBEM SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP REF.VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 08/09/2013 A 12/09/2013 PARTICIPAR DE AUDIENCIA EM BUSCA DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO. 238,30
23/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 238,30
TOTAL 238,30 238,30 0,00
SALDO A PAGAR 238,30