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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 8946 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 22 VIAGENS MES AGOSTO/2013, CFE CONTRATO 074/2010 - 5º ADITAMENTO. 3.547,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 08 REF. 22 VIAGENS MES AGOSTO/2013, CFE CONTRATO 074/2010 - 5º ADITAMENTO. 3.547,28
17/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 353 3.547,28
TOTAL 3.547,28 3.547,28 0,00
SALDO A PAGAR 3.547,28