| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA |
| Número do empenho: | 9181 | Data de lançamento: | 26/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA USO DOS INTEGRANTES DA BANDA FENIX. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 26/09/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 5.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA USO DOS INTEGRANTES DA BANDA FENIX. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 26/09/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 5.520,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.425.489 | 5.520,00 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859256 PAGTO. REF. EMPENHO 9181/2013 CENTRO COMERCIAL PAMDY LTDA - 1566 | 5.520,00 | ||
| TOTAL | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||