| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 920 | Data de lançamento: | 06/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 05/02/13 e 01 "C" VIAGEM A COXILHA DIA 06/02/13 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | VALOR REF. 01 DIARIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 05/02/13 e 01 "C" VIAGEM A COXILHA DIA 06/02/13 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 34,00 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 34,00 | ||
| 15/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900169 PAGTO. REF. EMPENHO 920/2013 ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||