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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9292 Data de lançamento: 30/09/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/13 A 10/09/12 VENC. 07/10/13 TEL. 54-9905-4358 98,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2013 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/08/13 A 10/09/12 VENC. 07/10/13 TEL. 54-9905-4358 98,33
30/09/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 98,33
04/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003288 PAGTO. REF. EMPENHO 009292/2013 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 98,33
TOTAL 98,33 98,33 98,33
SALDO A PAGAR 0,00