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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROOS & ROOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 93 Data de lançamento: 07/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Secretario
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P SECRETARIA DOS TRANSPORTES CFE NF 1.989.919 245,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE P SECRETARIA DOS TRANSPORTES CFE NF 1.989.919 245,48
08/01/2013 LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DO MATERIAL E NF. 245,48
08/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850327 PAGTO. REF. EMPENHO 93/2013 ROOS & ROOS LTDA. - 60400 245,48
TOTAL 245,48 245,48 245,48
SALDO A PAGAR 0,00