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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 06/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/02/13 P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DOS NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, CFE PROCESSO Nº 94402/2013. 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2013 VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 E 07/02/13 P/ PARTICIPAR DE SEMINARIO DOS NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, CFE PROCESSO Nº 94402/2013. 134,00
12/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 134,00
16/12/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859442 PAGTO. REF. EMPENHO 933/2013 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 65574 134,00
TOTAL 134,00 134,00 134,00
SALDO A PAGAR 0,00