| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 945 | Data de lançamento: | 06/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE BOTINAS P/ USO DOS FUNCIONARIOS CFE NF 269.526. | 152,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE BOTINAS P/ USO DOS FUNCIONARIOS CFE NF 269.526. | 152,19 | ||
| 06/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 152,19 | ||
| 11/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850481 PAGTO. REF. EMPENHO 945/2013 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 152,19 | ||
| TOTAL | 152,19 | 152,19 | 152,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||