| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 948 | Data de lançamento: | 06/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MANTA ASFALTICA P/ MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTARTIVO CFE NF 2388. | 125,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MANTA ASFALTICA P/ MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTARTIVO CFE NF 2388. | 125,95 | ||
| 06/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 125,95 | ||
| 11/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850481 PAGTO. REF. EMPENHO 948/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 125,95 | ||
| TOTAL | 125,95 | 125,95 | 125,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||