| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SADI JUAREZ BETTIO |
| Número do empenho: | 9571 | Data de lançamento: | 30/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar do PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA, CFE CONTRATO 72/2013. | 9.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA, CFE CONTRATO 72/2013. | 9.775,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NFP P 147 921351 | 9.775,00 | ||
| 31/10/2013 | LIQUIDADO A MAIOR | -6.957,50 | ||
| 13/11/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NFP P 147 921356 | 9.775,00 | ||
| 13/11/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -2.817,50 | ||
| 21/11/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9571/2013 SADI JOAREZ BETTIO - 74864 | 9.775,00 | ||
| TOTAL | 9.775,00 | 9.775,00 | 9.775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||