| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON LTDA |
| Número do empenho: | 9720 | Data de lançamento: | 03/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 114. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 03/10/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 450,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULO Nº 114. NOTAS FISCAIS RECEBIDAS NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 03/10/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 450,02 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 9.794, 9.804, 9.859, 9.870, 10.037. | 450,02 | ||
| 23/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859779 PAGTO. REF. EMPENHO 9720/2013 AUTO POSTO SIMON LTDA - 274 | 450,02 | ||
| TOTAL | 450,02 | 450,02 | 450,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||