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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ENIO PRESSER E MARIA PRESSER

Dados do Empenho
Número do empenho: 973 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutencao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS P/ USO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE CFE NF 385586. 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE VASSOURAS P/ USO NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE CFE NF 385586. 144,00
20/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 144,00
18/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850657 PAGTO. REF. EMPENHO 973/2013 ENIO PRESSER E MARIA PRESSER - 62759 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00