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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 974 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. TALOIR FLORIANO DA TRINDADE REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/13 P/ LEVAR SECRETARIA DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ E COORDENADORA PEDAGOGICA ROCHELES DOS SANTOS AMARAL PARTICIPAR DE SEMINARIO P/ NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 VALOR RELATIVO REEMB. PEDAGIO AO SR. TALOIR FLORIANO DA TRINDADE REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/02/13 P/ LEVAR SECRETARIA DE EDUCAÇAO MARIA DA GRAÇA ORTIZ E COORDENADORA PEDAGOGICA ROCHELES DOS SANTOS AMARAL PARTICIPAR DE SEMINARIO P/ NOVOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. 14,00
08/03/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 14,00
05/04/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858706 PAGTO. REF. EMPENHO 974/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 14,00
TOTAL 14,00 14,00 14,00
SALDO A PAGAR 0,00