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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 9766 Data de lançamento: 07/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08/13 A 25/09/13 VENC. 14/10/2013 TEL.54 3383-2269, 54-3383-1154, 54-3383-2676 27,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2013 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 26/08/13 A 25/09/13 VENC. 14/10/2013 TEL.54 3383-2269, 54-3383-1154, 54-3383-2676 27,24
07/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 27,24
TOTAL 27,24 27,24 0,00
SALDO A PAGAR 27,24