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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ILIMAR FEISTTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 987 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 156. 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI CFE NF 156. 2.200,00
08/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.200,00
12/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858608, 858607 PAGTO. REF. EMPENHO 987/2013 ILIMAR FEISTTER - 1520 2.200,00
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00