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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 9873 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE BATERIA PARA REPOSIÇAO EM ALARME DA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE BATERIA PARA REPOSIÇAO EM ALARME DA EMEF IMACULADA CONCEIÇAO. 90,00
01/11/2013 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 3.530.998. 90,00
08/11/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859338 PAGTO. REF. EMPENHO 9873/2013 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES- CRG SIST. DE SEGURANÇA. - 79144 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00