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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9891 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar Ensino Fundamental.
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 080/2010 - 5º ADITAMENTO. 4.961,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 080/2010 - 5º ADITAMENTO. 4.961,67
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1943 4.961,67
16/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859242 PAGTO. REF. EMPENHO 9891/2013 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 4.961,67
TOTAL 4.961,67 4.961,67 4.961,67
SALDO A PAGAR 0,00