O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 9893 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSP. ESC.PNATE -ENS. MEDIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 20 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 069/2010 - 7º ADITAMENTO. 4.908,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 20 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 069/2010 - 7º ADITAMENTO. 4.908,96
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 358 4.908,96
17/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9893/2013 NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L - 64739 4.908,96
TOTAL 4.908,96 4.908,96 4.908,96
SALDO A PAGAR 0,00