O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9899 Data de lançamento: 08/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar-Rec.Est.Ens.Fundament
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 073/2010 - 5º ADITAMENTO. 2.480,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2013 TP 05/2010. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 07 REF. 21 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2013, CFE CONTRATO 073/2010 - 5º ADITAMENTO. 2.480,73
08/10/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1942 2.480,73
16/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000348, 000347 PAGTO. REF. EMPENHO 9899/2013 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 2.480,73
TOTAL 2.480,73 2.480,73 2.480,73
SALDO A PAGAR 0,00