| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 9934 | Data de lançamento: | 09/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS AO SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/10/13 P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO PARA GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA. | 44,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2013 | VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS AO SECRETARIO DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO ROBERTO CARLOS IOPP REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/10/13 P/ PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO PARA GESTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA. | 44,15 | ||
| 24/10/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 44,15 | ||
| TOTAL | 44,15 | 44,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 44,15 | |||