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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 998 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutençao e Desenvolvimento Turistico
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO PARQUE DE EXPOSIÇOES CFE NF 2.126.142. 1.932,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO PARQUE DE EXPOSIÇOES CFE NF 2.126.142. 1.932,00
27/02/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.932,00
21/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002643 PAGTO. REF. EMPENHO 998/2013 BERNARDO DAMBROS - 66802 1.932,00
TOTAL 1.932,00 1.932,00 1.932,00
SALDO A PAGAR 0,00