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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9988 Data de lançamento: 11/10/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 07 VIAGENS PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO REL. A TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, COM RETORNO NO MESMO DIA, PELO MOTIVO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTAR COM PROBLEMAS MECANICOS. 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2013 VALOR REF. 07 VIAGENS PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO REL. A TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, COM RETORNO NO MESMO DIA, PELO MOTIVO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ESTAR COM PROBLEMAS MECANICOS. 2.100,00
13/11/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 1351 2.100,00
TOTAL 2.100,00 2.100,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.100,00