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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10638 Data de lançamento: 02/10/2014
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Salario Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 83/2014. 0,00 6.352,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 22 VIAGENS MES DE SETEMBRO/2014, CFE CONTRATO 83/2014. 6.352,50
03/10/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2443. 6.352,50
17/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850778, 850779 PAGTO. REF. EMPENHO 10638/2014 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 6.352,50
TOTAL 6.352,50 6.352,50 6.352,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.