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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Mant.Setor Proj.Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. 94,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MES DE JANEIRO DE 2014. 94,32
31/01/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JANEIRO DE 2014. 94,32
31/01/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 94,32
TOTAL 94,32 94,32 94,32
SALDO A PAGAR 0,00