Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11552 |
Data de lançamento: |
10/11/2014 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO. |
0,00 |
6.352,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/11/2014 |
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 22 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO. |
6.352,50 |
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10/11/2014 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 2452 |
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6.352,50 |
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18/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860278
PAGTO. REF. EMPENHO 11552/2014
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 |
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6.352,50 |
TOTAL |
6.352,50 |
6.352,50 |
6.352,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.