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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11557 Data de lançamento: 10/11/2014
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 23 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 81/2014. 0,00 4.735,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2014 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 11 REF. 23 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2014, CFE CONTRATO 81/2014. 4.735,70
10/11/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 014. 4.735,70
18/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860265, 860266 PAGTO. REF. EMPENHO 11557/2014 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898 4.735,70
TOTAL 4.735,70 4.735,70 4.735,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.