| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11879 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. MES Novembro de 2014 | 6.389,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | SUBSÍDIOS REF. MES Novembro de 2014 | 6.389,10 | ||
| 27/11/2014 | REF. MÊS NOVEMBRO/2014 | 6.389,10 | ||
| 28/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011879/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 6.389,10 | ||
| TOTAL | 6.389,10 | 6.389,10 | 6.389,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||