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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11950 Data de lançamento: 27/11/2014
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Manutençao e Desenvolvimento Turistico
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Novembro de 2014 381,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2014 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Novembro de 2014 381,79
27/11/2014 REF. MÊS NOVEMBRO/2014 381,79
28/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011950/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 381,79
TOTAL 381,79 381,79 381,79
SALDO A PAGAR 0,00