| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 12043 | Data de lançamento: | 27/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Novembro de 2014 | 232,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2014 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Novembro de 2014 | 232,40 | ||
| 27/11/2014 | REF. MÊS NOVEMBRO/2014 | 232,40 | ||
| 28/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012043/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 232,40 | ||
| TOTAL | 232,40 | 232,40 | 232,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||