| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 12737 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº135 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. | 373,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | VEICULO Nº135 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10. | 373,53 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF125599,125426,125676 | 373,53 | ||
| 19/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861468 PAGTO. REF. EMPENHO 12737/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 373,53 | ||
| TOTAL | 373,53 | 373,53 | 373,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||