| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 13589 | Data de lançamento: | 31/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº 46. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | VEIC. Nº 46. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. CUPOM FISCAL RECEBIDO NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. | 64,00 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF127882 | 64,00 | ||
| 19/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004154 PAGTO. REF. EMPENHO 13589/2014 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 64,00 | 64,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||