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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2113 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Gabinete do Secretario de Educacao
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SUBSÍDIOS REF. MES Fevereiro de 2014 3.654,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 SUBSÍDIOS REF. MES Fevereiro de 2014 3.654,63
27/02/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 3.654,63
27/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002113/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 3.654,63
TOTAL 3.654,63 3.654,63 3.654,63
SALDO A PAGAR 0,00