| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2195 | Data de lançamento: | 27/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Fevereiro de 2014 | 663,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2014 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Fevereiro de 2014 | 663,99 | ||
| 27/02/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 663,99 | ||
| 27/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002195/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 663,99 | ||
| TOTAL | 663,99 | 663,99 | 663,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||