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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2199 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Departamento de Transito
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIARIO REF. MES Fevereiro de 2014 814,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 ABONO PECUNIARIO REF. MES Fevereiro de 2014 814,88
27/02/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 814,88
27/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002199/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 814,88
TOTAL 814,88 814,88 814,88
SALDO A PAGAR 0,00