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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2213 Data de lançamento: 27/02/2014
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Fevereiro de 2014 205,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2014 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Fevereiro de 2014 205,72
27/02/2014 LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 205,72
27/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002213/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 205,72
TOTAL 205,72 205,72 205,72
SALDO A PAGAR 0,00