| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3361 | Data de lançamento: | 31/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao e Desenvolvimento Turistico | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Março de 2014 | 427,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2014 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Março de 2014 | 427,81 | ||
| 31/03/2014 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE MARÇO DE 2014. | 427,81 | ||
| 31/03/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003361/2014 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 427,81 | ||
| TOTAL | 427,81 | 427,81 | 427,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||